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按照中心《内部审核实施程序》的规定,为使中心管理符合国家相关规定,检查和验证中心管理工作的符合性和有效性,中心于2014327423,对三个分中心,5个注册的工作站,中心的9个管理部门和领导层实施了本年度管理体系的内部审核。审核组由田茂林副总经理任组长,技术专家曹晓棣任副组长,李辰暄等10位部门负责人和高级审核员任组员。

此次审核,审核组针对国家新的规范要求和在审核中经常遇到的问题,对分中心和管理部门,按照规范重新编制细致深化的检查表,按照专业重点进行抽样。末次会议前,审核组就审核的发现进行汇总、评价,就审核和管理中的问题开出5项一般不符合,并就审核中的现场记录、组织沟通、现场管理,以及人员能力等新要求进行了通报。要求各个管理部门和分中心进一步加强学习,深化领会,尽快采取措施提高管理。田茂林副总经理要求在510之前,各个责任部门要完成分析,制定措施和实施纠正。

针对此次内审,审核组成员一致认为,今年的内审策划布置较早,审核依据较全面,覆盖了国家的新要求,并且抽样的力度较大,检查审核的内容较深刻,对中心审核员能力又一次提出较高的要求,也对审核卷的规范和审核现场过程,指出应该检查的重点方向。

经过年度的内部审核,对审核发现的不符合和分布,反映中心各管理部门和分中心能够按国家要求和中心的体系文件要求运行,中心的审核过程也能够满足国家对认证机构的要求,总体的审核管理较去年有较大的提高。

                          (审核组曹晓棣报道)

 

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